一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************209
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年12月28日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3702 办公家用工具箱工具套装 工地装修修理 25件套装 电动套装工具 1 374.0 得力/deli3702 验收通过 2 得力 2802 翻页激光笔 5 325.0 得力/deli2802 验收通过 3 京瓷 TK-1153 墨粉/碳粉 1 389.0 京瓷/KyoceraTK-1153 验收通过 4 公牛 GN-610 5米新国标插排插线板拖线板电源插座10A 250V 其它插座 4 392.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 5 峰呈 FC-0102 高透明加厚衣服收纳箱 儿童玩具整理箱 带轮搬家箱 收纳桶 5 205.0 峰呈FC-0102 验收通过 6 得胜 E126W 扩音器 2 396.0 得胜/TakstarE126W 验收通过 7 晨光 APMY1801 记号笔/粗笔 3 84.0 晨光/M&GAPMY1801 验收通过 8 晨光 ADM94816 档案盒 20 180.0 晨光/M&GADM94816 验收通过 9 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 2 360.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 10 惠普 852 墨盒 2 398.0 惠普/HP852 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******18
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